Здравствуйте! не понимаю как 1с бухгалтерия предприятия 3.0. садит суммы в КУДИР - принцип отбора.
Вот есть поступление товара в мае 20850, есть поступление товара в июне 85600 (видеокамеры). Майское поступление оплатили 13.07.18. Июньское поступление на 85600 оплатили 27.06.18. В ноябре списываю по требованию-накладной то, что купили в мае, например, кабель (из поступления на 20850 руб). В требовании-накладной нажимаю ДтКт кнопочку, затем перехожу на вкладку Расходы УСН и по строке Кабель в графе Реквизиты документа оплаты стоит Списание от 27.06.18. (это за камеры было). Почему 1с берет суммы не из оплаты от 13.07.18 когда действительно платили за кабель? а из оплаты за камеры. И правильно ли это? может руками надо менять графу Реквизиты документа оплаты и указывать верный документ оплаты? При списании бензина вообще бардак. Может есть статьи на сайте - теоретический материал как это работает? Объясните как это работает, кто уже давно в 1с и на ты с ней.
Спасибо.